Hauptamt
Haushaltsdiagramm
-6.105.000,89 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-6.105.000,89 €
43,58%
-5.692.462,08 €
Personalwesen
Personalwesen
-5.692.462,08 €
40,64%
-628.225,29 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-628.225,29 €
4,48%
-614.772,89 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-614.772,89 €
4,39%
-609.822,88 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-609.822,88 €
4,35%
-357.211,10 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-357.211,10 €
2,55%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 257.103,40 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -7.819.350,71 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.031.277,76 € |
15: Abschreibungen | -135.044,50 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -44.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -977.822,16 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -14.007.495,13 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -13.750.391,73 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -13.750.391,73 € |